为严肃财经纪律,科学防范经营风险,市交旅集团于2023年3月起开展对所属有实际控制权的二级、三级公司2022年财务管理情况开展专项检查。此次检查的内容主要为制度建设、资产管理、融资管理、工程管理、经费管理及其他方面管理情况。
本次专项检查由财务总监刘冠南负责,集团财务部牵头,召集建管部、发展部、资产部、综合部等相关部室抽调业务骨干人员组成检查组,于3月3日至3月17日,先后前往文旅投及下属骏达旅游、物流园产投、锦禾及下属国兴粮食、交旅特来电、骏达出租、骏达工程、屹华公路9家单位,集团专项检查组与各单位主要负责同志及业务人员进行深入交流,并对此次检查事项作了统一要求,对应业务部室也一一作了检查工作对接。
通过此次财务检查,各单位充分认识到加强财经纪律的紧迫性和重要性,强化了制度意识,严肃了财经纪律,对账务处理流程的规范性进一步加强管理,为有效防范经营风险奠定坚实基础。