为加强财务管理工作,严肃财经纪律,规避账务处理中各种违规违纪行为,强化责任追究,依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》以及相关财经法律、法规等有关规定,集团公司财务部于2022年5月23日至27日先后对11家所属子公司账务情况进行检查。
检查中,检查组与各下属企业财务负责同志及业务人员进行深入交流,督促其完善内部控制及财务管理制度,对发现的账务处理问题进行现场指正并要求立即整改;同时对企业财务管理和发展难题作了进一步了解,并提出相应建议。
检查组要求各单位务必做实做细财务基础工作,不断加强财务管理,规范账务处理流程,切实做到事前审核、事中监管、事后控制,推动财务管理科学化、规范化;坚决把财经纪律挺在前面,不断建立严肃财经纪律的长效机制,以严守财经纪律底线的作风,扎实推进财务各项工作;同时要求财务人员加强学习,不断提升业务素质,提高服务意识,为企业管理层提出切实可行的决策相关信息。
通过此次财务检查,各单位充分认识到加强财经纪律的紧迫性和重要性,对财务账务处理流程的规范性有了进一步的了解,强化了制度意识,严肃了财经纪律,为有效防范经营风险奠定坚实基础。